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財務圖表

风险咨询服务

内部控制评估

  • 内部控制评估

  • IPO PN21内部控制评估

  • 停牌相关内部控制评估

  • 内部审计外包

  • 打击洗钱及恐怖分子资金筹集(AML/CFT)审查

与可持续性相关的风险咨询

  • ESG报告相关的内控评估

  • ESG领域的内部控制评估和流程改进

  • 供应链管理审计

  • 冲突材料审计和其他可持续发展合规商定流程

业务风险咨询

  • 企业风险评估

  • 风险政策和流程

  • 风险治理和监督

企业管治

  • 董事会治理评估

  • 为改进内部控制提供支持服务

  • 起草和审查企业管治报告

  • 构建高级管理层

  • 企业管治训练

举报渠道运营与调查服务

  • 建立举报政策及程序

  • 举报渠道设置和可行性审查

  • 汇报机制评估

  • 调查流程指南

  • 举报人保护措施

  • 员工培训和意识提升计划

  • 法律法规合规要求

  • 举报案件的定期监控和报告

IT审计

  • 通用信息技术控制(ITGC)审查

  • 应用控制(ITAC)审查

  • 外包/共同外包IT内部审计

  • 网络安全风险评估

  • 数据隐私保护评估

  • 服务提供商控制评估

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企业风险咨询
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可持续发展相关风险咨询

支持客户进行企业风险管理以减轻影响

  • 内部控制评估(包括 IPO PN21 内部控制评估和停牌相关内部控制评估)

  • 内部审计外包和合作内审

  • 内部审计策略、有效性咨询与复核

  • 企业风险管理咨询

  • 举报渠道运作及调查

  • 董事会治理评估

  • 信息技术内部审计

  • 萨班斯-奥克斯利法案 (SOX) 合规审计

支持客户分析 ESG 相关问题

  • 环境、社会和管治 (ESG)报告中的内部控制评估

  • 环境、社会和管治 (ESG)领域的内部控制评估和流程优化

  • 供应链管理审计

  • 冲突物质审计和其他可持续性合规性约定程序

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